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*所属公司:按需要付款公司来填写*申请事由:申请报销XXX费用(尽量用一句话概括)*开户银行:无论收款方是个人还是公司,一律在【对公银行账户】填写银行账户信息*发票号码:多个发票号码用【,】隔开*发票上传:多张发票,可以上传压缩包【请自查开具发票信息是否有误】
*发票类型及税率:
(1)属于高铁票、机票:税率填0.09;
(2)属于(电子/纸质)专用发票:按发票填写:
例:13%=0.13、9%=0.09、6%=0.06、3%=0.03
(3)属于其它发票、无发票、收据,税率填0。
*费用说明:写明报销内容
*如有不同报销类型,需要在审批单下面增加报销明细
*报销业务招待费、差旅费、交通费、物料费、办公费,需上传相关费用明细表(模板见钉钉云盘)
*报销物料费、运营推广费、手续费需提供付款记录截图
!注:费用明细表(付款记录截图)、审批单总小计金额、审批单总金额,三个金额必须一致。
*出差餐补及误餐费金额在500元以下的,
提供相关明细表,无需提供发票。
*审批流程通过完成后,请打印:
1、审批单、费用明细表(付款记录截图)、关联审批单(若有)、发票等其他附件用胶水依次在左上角粘贴好;
2、高铁票、飞机票、电子专用发票需要复印一份;纸质专用发票抵扣联(绿色)需要单独拿出来;电子专用发票请打印多一份。属于上述发票类型的,用回形针夹在审批单后面。
3、提交到财务室放置【付款、报销单】框子里。
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